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Portal da Transparência
CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
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Número do Empenho
103009
Data de emissão
03/01/2024
Valor Empenhado
R$ 47.400,00
Valor Liquidado
R$ 47.400,00
Valor Pago
R$ 47.400,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Inexigíbilidade
CPF do Ordenador
***.785.783-**
Nome do Ordenador
EDINALDO HONÓRIO
Histórico
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL QUANTO A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA VOLTADA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS,, SUBSIDIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO NOS SISTEMAS LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO TCE.
Dados do Credor
Nome do Credor
GENERTOM DE SOUSA SANTOS - ME
CPF/CNPJ
***945680001**
Endereço
Cel. João Dias, 1104, Centro, CEP:64770-000
Cidade
Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
Administração Legislativa
Ação
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
12
19/12/2024
0000289/2024
12
10539
3.950,00
-
11
19/11/2024
0000257/2024
11
10530
3.950,00
-
10
23/10/2024
0000228/2024
10
105023
3.950,00
-
9
20/09/2024
0000208/2024
9
10514
3.950,00
-
8
20/08/2024
0000180/2024
8
10506
3.950,00
-
7
19/07/2024
0000156/2024
7
10499
3.950,00
-
6
20/06/2024
0000129/2024
6
10490
3.950,00
-
5
20/05/2024
0000096/2024
5
10481
3.950,00
-
4
22/04/2024
0000081/2024
4
10473
3.950,00
-
3
20/03/2024
0000048/2024
3
10466
3.950,00
-
2
21/02/2024
0000028/2024
2
10458
3.950,00
-
1
19/01/2024
0000007/2024
1
10449
3.950,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
12
20/12/2024
3.950,00
1
11
19/11/2024
3.950,00
1
10
23/10/2024
3.950,00
1
9
20/09/2024
3.950,00
1
8
20/08/2024
3.950,00
1
7
19/07/2024
3.950,00
1
6
20/06/2024
3.950,00
1
5
20/05/2024
3.950,00
1
4
22/04/2024
3.950,00
2
3
20/03/2024
3.950,00
1
2
21/02/2024
3.950,00
1
1
19/01/2024
3.950,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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